-
شماره مصوبه: 1716
-
شماره جلسه: 17
-
تاریخ تصویب: ۱۴۰۱/۱۱/۰۸
-
تاریخ ابلاغ: ۱۴۰۱/۱۱/۱۷
-
مرجع تصويب: کمیته بودجه شورای عالی حوزه های علمیه
متن مصوبه:متمم اعتبارات هزینهای سال ۱۴۰۱ مدیریت حوزه علمیه استان اصفهان به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت:
کلیات منابع و مصارف الف) منابع: مبالغ به هزار ریال
ردیف | عنوان | اعتبار مصوب اولیه | اعتبار متمم | کل اعتبار مصوب |
۱ | شورای عالی حوزه( منابع جدول ۷) | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲ | شورای عالی حوزه( منابع یارانه ای) | | ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۳ | مراجع عظام | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | | ۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۴ | سازمانها و نهادها | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵ | سایر منابع | مازاد اعتبار از سال قبل | ۰ | | ۰ |
اجرای برنامهها | ۵۰۰,۰۰۰ | | ۵۰۰,۰۰۰ |
فروش اموال منقول | ۵۰۰,۰۰۰ | | ۵۰۰,۰۰۰ |
سایر درآمدهای متفرقه | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
جمع منابع | ۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
ب)مصارف: | | | |
ردیف | عنوان | اعتبار مصوب اولیه | اعتبار متمم | کل اعتبار مصوب |
۱ | جاری | پرسنلی | ۱۴۹,۸۲۴,۰۰۰ | ۸,۷۳۰,۰۰۰ | ۱۵۸,۵۵۴,۰۰۰ |
اداری عمومی | ۲۴,۸۲۸,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۸۲۸,۰۰۰ |
جمع جاری | ۱۷۴,۶۵۲,۰۰۰ | ۱۳,۷۳۰,۰۰۰ | ۱۸۸,۳۸۲,۰۰۰ |
۲ | برنامهای | آموزشی | ۶۷,۸۰۵,۰۰۰ | ۲۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۹۰,۲۰۵,۰۰۰ |
تحقیقات و پژوهش | ۳,۹۳۵,۰۰۰ | ۰ | ۳,۹۳۵,۰۰۰ |
فرهنگی تربیتی | ۷۰,۶۷۵,۰۰۰ | ۱۷,۱۷۰,۰۰۰ | ۸۷,۸۴۵,۰۰۰ |
تسهیلات اعطایی | ۲۵۸,۴۷۳,۰۰۰ | ۰ | ۲۵۸,۴۷۳,۰۰۰ |
خاص | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۸۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
جمع برنامهای | ۴۰۲,۶۸۸,۰۰۰ | ۱۲۱,۷۷۰,۰۰۰ | ۵۲۴,۴۵۸,۰۰۰ |
۳ | سرمایهای | تجهیزات اداری فنی | ۹,۶۶۰,۰۰۰ | ۶۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۱۶۰,۰۰۰ |
جمع سرمایهای | ۹,۶۶۰,۰۰۰ | ۶۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۱۶۰,۰۰۰ |
۴ | سایر اعتبارات | دیون | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | | ۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پیشبینی نشده | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
جمع سایر اعتبارات | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | | ۹,۰۰۰,۰۰۰ |
جمع کل مصارف | ۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
تذکر:- اعتبارات ردیف پیش بینی نشده مندرج در ابلاغیه برنامهها و بودجه صرفاً در اختیار مدیر مرکز میباشد که برحسب ضرورت ۵۰% آن به تشخیص مدیر و مابقی در سرفصلهای بودجهای مصوب قابل هزینه نمودن میباشد و گزارش آن به صورت مجزا ارائه شود.
- افزایش اعتبار دستگاه مطابق تبصره ۱ و۲ مصوبه ۱۵۹۰ جلسه ۴کمیته بودجه به مبلغ ۱۹۶میلیارد ریال صورت گرفته است.
امور جاری- سرفصل پرسنلیمبلغ به ریال
شماره کلان برنامه | عنوان کلان برنامه | شماره برنامه | عنوان برنامه | اعتبار مصوب اولیه | اعتبار متمم | کل اعتبار مصوب |
۱ | حقوق و دستمزد | ۱ | حق شغل | ۲۰,۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | | ۲۰,۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲ | حق شاغل | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳ | ایثارگری | ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | | ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۴ | مدیریت | ۶,۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | | ۶,۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۵ | فوقالعاده جبران خدمات | ۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | | ۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶ | فوقالعاده شغل | ۱۰,۷۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | | ۱۰,۷۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۷ | اولاد و عائله مندی | ۹,۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۸ | مسکن، ایاب و ذهاب | ۶,۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | | ۶,۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۹ | بیمه سهم کارفرما | ۱۵,۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰ | اضافه کاری | ۵۱,۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | | ۵۱,۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱ | عیدی و پاداش پایان سال | ۹,۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | | ۹,۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲ | خرید سنوات | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳ | فوقالعاده ماموریت | ۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | | ۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴ | بازخرید مرخصی | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵ | فوقالعاده کارایی | ۸,۹۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | | ۸,۹۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵ | فوقالعاده ویژه | ۱۸,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | | ۱۸,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶ | فوقالعاده ترمیم حقوق | ۰ | ۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲ | رفاه و خدمات | ۱ | رفاه و خدمات | ۱۵,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | | ۱۵,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳ | حقوق و دستمزد نیروهای ساعتی | ۱ | کارکنان ساعتی | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تذکر:- درج اعتبار پرسنلی به منزله تایید سازمان نفرات دستگاه نیست و دستگاه موظف است نسبت به ارائه ساختار و اخذ مجوز سازمان نفرات بر اساس ساختار مصوب اقدام نماید.
- موارد قابل پرداخت از ردیف رفاه و خدمات، تمامی ردیفهای مصوب «آیین نامه رفاه و خدمات کارکنان» به استثناء ردیفهای «هدیه مقام در مسابقات»، «کمک هزینه چکاب» و «کمک هزینه مهدکودک» میباشد. همچنین به منظور هزینه کرد واقعی کمک هزینه فوق برنامه ورزشی در امر سلامت کارکنان، پرداخت آن به صورت نقدی به کارکنان ممنوع میباشد.
- برابر ماده ۱۰ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال۱۴۰۱ کشور و مطابق مصوبه ۵۷جلسه ۲۵ شورای عالی حوزه های علمیه، مسئول واحد حوزوی می تواند در صورت وجود مازاد اعتبار در پایان سال از محل صرفهجویی در هزینههای واحد حداکثر به میزان یک ماه حکم حقوقی پاداش و مزایای فوق العاده به پرسنل پرداخت نماید.
امور جاری- سرفصل اداری عمومیمبالغ به ریال
شماره کلان برنامه | کلان برنامه | شماره برنامه | عنوان برنامه | اعتبار مصوب اولیه | اعتبار متمم | کل اعتبار مصوب |
۱ | امور دارایی ها | ۱ | تعمیرو نگهداری وسایل نقلیه | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲ | تعمیر و نگهداری ساختمان و تاسیسات | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳ | تعمیر و نگهداری تجهیزات اداری و فنی | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | #VALUE! | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴ | بیمه های مربوط به ساختمان و وسائل نقلیه | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲ | امور کارکنان | ۱ | سفر و ماموریت داخل کشور | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲ | تغذیه کارکنان | ۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | | ۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۳ | البسه و پوشاک | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳ | امور عمومی | ۱ | پذیرایی در جلسات | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲ | مراسم و مناسبتهای مذهبی | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳ | حمل و نقل | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۴ | سوخت و روغن مصرفی | ۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | | ۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۵ | ارتباطات | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶ | آب، برق و گاز مصرفی | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷ | ملزومات مصرفی | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸ | خدمات قراردادی | ۱۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | | ۱۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹ | هزینه های مالی | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
امور برنامهای- سرفصل آموزشیمبالغ به ریال
شماره کلان برنامه | کلان برنامه | شماره برنامه | عنوان برنامه | اعتبار مصوب اولیه | اعتبار متمم | کل اعتبار مصوب | |
|
۱ | سنجش و آزمون | ۱ | برگزاری امتحانات | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۲ | پذیرش طلاب | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۲ | حق التدریس اساتید | ۱ | حق التدریس اساتید | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۲ | اجلاسیه اساتید اموزشی | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۳ | هزینه ایاب و ذهاب اساتید | ۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | | ۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۳ | آموزش های ویژه اساتید | ۱ | جذب و آموزش بدو خدمت اساتید | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
۲ | آموزش ضمن خدمت اساتید | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۴ | پشتیبانی و همکاری آموزشی | ۱ | خدمات آموزشی سطوح عالی حوزه | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۲ | تجلیل از ممتازین آموزشی | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۳ | ساماندهی منابع و شیوه های آموزشی | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۴ | امور پایان نامه ها | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
تذکر:- اعتبار حق التدریس اساتید در سال جاری از محل اعتبارات یارانه ای (موضوع ردیف۲ جدول منابع) تامین میگردد لکن، در سال آینده در صورت نبود اعتبارات یارانه ای با کسر اعتبار سایر برنامه ها از محل اعتبارات جدول ۷ تامین میگردد.
- ۱۰ میلیارد ریال از افزایش اعتبار حق التدریس اساتید صرفا جهت پرداخت حق الزحمه اساتید مربیان پرورشی و اساتید دورههای مهارتی میباشد.
امور برنامهای- سرفصل پژوهشیمبالغ به ریال
شماره کلان برنامه | کلان برنامه | شماره برنامه | عنوان برنامه | اعتبار مصوب | |
|
۱ | همایش ها، نشستها و مسابقات علمی | ۱ | همایشها و نشستهای علمی(علامه حلی و شیخ مفید) | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۲ | گروههای تخصصی | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۳ | برگزاری کرسی آزاد اندیشی و نظریه پردازی | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۴ | نشست و هم اندیشی علمی | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
۲ | خدمات پژوهشی | ۱ | تهیه و چاپ کتاب و جزوات درسی | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
۲ | حمایت از تألیف کتب (حمایت از مولفین) | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
۳ | حمایت از فعالیتهای پژوهشی | ۱ | جشنواره های پژوهشی مدارس | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۲ | حمایت از محققان و پژوهشگران | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۳ | ارزیابی تحقیقات و فعالیت های پژوهشی طلاب | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۴ | حمایت از امور نخبگان | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۵ | برنامه های هفته پژوهش | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
۶ | کارگاه مهارت های پژوهشی | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
امور برنامهای- سرفصل فرهنگیمبالغ به ریال
شماره کلان برنامه | کلان برنامه | شماره برنامه | عنوان برنامه | اعتبار مصوب اولیه | اعتبار متمم | کل اعتبار مصوب |
محل هزینه: مدارس |
۱ | مشاوره و تربیت | ۱ | برگزاری دوره ها و جلسات اخلاقی، تربیتی | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲ | ارائه دوره ها و خدمات مشاوره | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲ | مراسم، مسابقات و امور ورزشی | ۱ | فعالیتها و مسابقات قرآنی | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲ | برگزاری مراسم و مناسبت | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳ | فعالیتها و مسابقات ورزشی | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴ | برگزاری مراسم و مسابقات فرهنگی | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵ | مسابقات و فعالیتهای کتابخوانی | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳ | همایش ها و اجلاسیه های فرهنگی | ۱ | اجلاسیه اساتید تهذیبی تربیتی | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲ | همایش استعدادهای درخشان تهذیبی | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳ | برگزاری همایش ها و نشست های فرهنگی | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴ | اردوها و گردش های علمی | ۱ | اردوهای فرهنگی طلاب و خانواده | ۳,۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | | ۳,۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۵ | حمایت از فعالیت های فرهنگی و سیاسی | ۱ | کارگاههای فرهنگی آموزشی طلاب و خانواده طلاب | ۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | | ۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲ | فعالیت های فرهنگی هنری طلاب | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳ | ارتقای بینش سیاسی طلاب | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴ | حمایت از فعالیت های فرهنگی در فضای مجازی | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵ | حمایت از فعالیت های فرهنگی دانش آموختگان | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶ | تبلیغات و اطلاع رسانی | ۱ | تبلیغات و اطلاع رسانی | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷ | نمایشگاه ها | ۱ | برگزاری نمایشگاهها | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸ | پشتیبانی و همکاری فرهنگی تربیتی | ۱ | اعزام مبلغ (طرح هجرت) | ۴۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲ | پشتیبانی امور تبلیغی | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳ | اعزام روحانیون به مدارس استان(مدارس امین) | ۱۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | | ۱۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴ | برگزاری دوره های آموزشی ویژه مبلغین | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵ | حمایت از فعالیت های تبلیغی | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶ | تبلیغ بین الملل(ویژه گردشگران خارجی) | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷ | حمایت از فعالیت های تبلیغی در حوزه فرق و ادیان | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸ | برگزاری دوره های کاربردی مهارتی ویژه طلاب | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹ | نشریات علمی، فرهنگی، اطلاع رسانی | ۱ | تهیه بولتن ها و خبرنامه های حوزوی | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰ | ساماندهی کتابخانه های حوزوی | ۱ | ساماندهی کتابخانه های حوزوی | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تذکر:- حداکثر مجاز تعداد مبلغین طرح هجرت استان تعداد ۲۰۰مبلغ میباشد.
- اعتبار مورد نیاز مبلغین طرح هجرت و مدارس امین، در سال جاری از محل اعتبارات یارانهای(موضوع ردیف۲ جدول منابع) تامین میگردد لکن در سال آینده در صورت نبود اعتبارات یارانهای با کسر اعتبار سایر برنامهها از محل اعتبارات جدول ۷، تامین میگردد.
امور برنامهای- سرفصل تسهیلاتمبالغ به ریال
شماره کلان برنامه | کلان برنامه | عنوان برنامه | اعتبار مصوب |
محل هزینه: صف |
۱ | خدمات کمک هزینه تحصیلی | تغذیه طلاب از محل منابع شورا | ۹۰,۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
تغذیه طلاب از محل اوقاف و منابع مرکز خدمات | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲ | کمک به مدارس علمیه تحت پوشش | کمک به هزینههای پرسنلی مدارس | ۴۷,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کمک به هزینه های نگهداری اردوگاه شهید مدرس | ۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کمک هزینه حقوق و مزایا مدیران مدارس | ۳۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کمک هزینه حقوق و مزایای خادمین مدارس (خادمین با شهریه) | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هزینه های جاری مدارس | ۴,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تعمیرات و نگهداری مدارس | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تذکر:درصورت تامین اعتبار تغذیه طلاب از محل منابع اوقاف، مدیریت حوزه اصفهان می تواند نسبت به کاهش اعتبار تغذیه مصوب به میزان اعتبار تامین شده از منابع اوقافی و ارائه برنامه پیشنهادی معادل اعتبار مذکور اقدام نماید.
امور برنامهای- سرفصل خاصمبالغ به ریال
شماره کلان برنامه | کلان برنامه | شماره برنامه | عنوان برنامه | اعتبار مصوب اولیه | اعتبار متمم | کل اعتبار مصوب |
۱ | برنامه ریزی و ارتقاء دانش سازمانی | ۱ | آموزش ضمن خدمت مدیران و کارکنان | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲ | برنامه ریزی و طراحی امور سازمانی | ۱ | برنامه های آسیب شناسی و استحصال وضعیت حوزه ها و طلاب | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳ | گسترش و ارتقاء فناوری اطلاعات و ارتباطات | ۱ | استقرار و پشتیبانی از شبکه های اطلاعاتی ستاد و صف | ۰ | ۸۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴ | سایر | ۱ | وام قرض الحسنه کارکنان | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تذکر:مبلغ ۸۰میلیارد ریال اعتبار برنامه استقرار و پشتیبانی از شبکه های اطلاعاتی ستاد و صف، مختص انعقاد قرارداد تجهیز و ارتقاء امنیت شبکه های اطلاعاتی ستاد و صف میباشد. تخصیص اعتبار فوق در دو مرحله صادر می گردد و تخصیص مرحله دوم پس از ثبت هزینه کرد ۶۰درصد تخصیص مرحله اول صورت خواهد گرفت همچنین هر گونه اختصاص اعتبار در سال آتی به این ردیف منوط به ارائه گزارش هزینه کرد و عملکرد اقدامات انجام شده در سال جاری میباشد.
امور سرمایهای – سرفصل تجهیزات اداری- فنیمبالغ به ریال
شماره کلان برنامه | کلان برنامه | شماره برنامه | عنوان برنامه | اعتبار مصوب اولیه | اعتبار متمم | کل اعتبار مصوب |
ستاد | مدارس | ستاد | مدارس |
۱ | تجهیزات اداری - فنی | ۱ | تجهیزات فناوری اطلاعات | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲ | اثاثه و ماشینهای اداری | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲ | تجهیز کتابخانههای مدارس | ۱ | تجهیز کتابخانه مدارس | ۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | | | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تذکر:- افزایش اعتبار ردیف تجهیزات فناوری اطلاعات ستاد جهت ارتقاء تجهیزات فناوری ساختمان ستادی و افزایش اعتبار تجهیزات فناوری مدارس جهت ارتقاء تجهیزات فناوری مدارس میباشد.
- افزایش اعتبار ردیف اثاثه و ماشینهای اداری جهت خرید و نصب دوربین و تجهیزات امنیتی مدارس و همچنین تجهیز لوازم اداری مورد نیاز مدارس میباشد.
اسناد پشتیبان